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Última atualização realizada em 23/06/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3213 Data de lançamento: 27/05/2026
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS ref ferias de junho 2026 6.391,54

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/05/2026 FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS ref ferias de junho 2026 6.391,54
27/05/2026 ref férias junho 2026 6.391,54
27/05/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE - TITULAR, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: SECRETÁRIO(A) 279,30
27/05/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS func., Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: SECRETÁRIO(A) 988,07
27/05/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: SECRETÁRIO(A) 1.163,11
28/05/2026 Pagamento de Empenho 3213/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.961,06
TOTAL 6.391,54 6.391,54 6.391,54
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IPÊ - PLANO DE SAÚDE 27/05/2026 279,30 Lançada
INSS SERVIDORES 27/05/2026 988,07 Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 27/05/2026 1.163,11 Lançada
TOTAL   2.430,48