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Última atualização realizada em 23/06/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3356 Data de lançamento: 03/06/2026
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: PROCURADORIA JURÍDICA
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO PROCURADORIA JÚRIDICA
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS REFERENTE FOLHA EXONERAÇÃO JACKELINI EM 01/06/2026 745,18

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/06/2026 FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS REFERENTE FOLHA EXONERAÇÃO JACKELINI EM 01/06/2026 745,18
03/06/2026 REFERENTE FOLHA EXONERAÇÃO JACKELINI EM 01/06/2026 745,18
09/06/2026 Pagamento de Empenho 3356/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 745,18
TOTAL 745,18 745,18 745,18
SALDO A PAGAR 0,00