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Última atualização realizada em 23/06/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: APOMEDIL SA VEICULOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3403 Data de lançamento: 09/06/2026
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Oxi sanitização 439,80 439,80
1.00 Pastilhas 439,80 439,80
1.00 Pastilha do freio 454,67 454,67
2.00 Sensor de desgaste 51,46 102,92
4.00 Estopa 3,00 12,00
1.00 Luz de marcação 245,64 245,64
1.00 Desengraxante Finalidade: Ref. a peças para veículo VAN JDI 1E29 utilizada no transporte escolar. 69,00 69,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/06/2026 Oxi sanitização Pastilhas Pastilha do freio Sensor de desgaste Estopa Luz de marcação Desengraxante Finalidade: Ref. a peças para veículo VAN JDI 1E29 utilizada no transporte escolar. 1.763,83
12/06/2026 EMPENHADO INDEVIDAMENTE -1.763,83
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00