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Última atualização realizada em 23/06/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: APOMEDIL SA VEICULOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3459 Data de lançamento: 16/06/2026
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PASTILHA DE FREIO A DISCO 454,67 454,67
2.00 SENSOR DE DESGASTE LONA 51,46 102,92
4.00 Estopa 3,00 12,00
1.00 LUZ DE MARCAÇÃO 245,64 245,64
1.00 DESENGRAXANTE Finalidade: Ref. a peças para veículo VAN JDI 1E29 utilizada no transporte escolar. 69,00 69,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/06/2026 PASTILHA DE FREIO A DISCO SENSOR DE DESGASTE LONA Estopa LUZ DE MARCAÇÃO DESENGRAXANTE Finalidade: Ref. a peças para veículo VAN JDI 1E29 utilizada no transporte escolar. 884,23
16/06/2026 Conforme DANFE Nº 3/060131; REF. EMPENHO 3459/2026 13274 - APOMEDIL SA VEICULOS 884,23
16/06/2026 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3459/2026, 13274 - APOMEDIL SA VEICULOS 10,62
TOTAL 884,23 884,23 10,62
SALDO A PAGAR 873,61

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 16/06/2026 10,62 Lançada
TOTAL   10,62