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Última atualização realizada em 24/06/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3846 Data de lançamento: 23/06/2026
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SEC. MUN. DA FAZENDA
Unidade: DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS ref ferias de JULHO 2026 3.680,35

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/06/2026 FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS ref ferias de JULHO 2026 3.680,35
23/06/2026 REF FÉRIAS JULHO 2026 3.680,35
23/06/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA FAZENDA, Centro de Custo: Contratos Temporarios Fazenda 22,08
23/06/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS func., Setor: SEC. MUN. DA FAZENDA, Centro de Custo: Contratos Temporarios Fazenda 488,50
TOTAL 3.680,35 3.680,35 510,58
SALDO A PAGAR 3.169,77

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
SINDESSEMA 23/06/2026 22,08 Lançada
INSS SERVIDORES 23/06/2026 488,50 Lançada
TOTAL   510,58