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Última atualização realizada em 24/06/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3869 Data de lançamento: 23/06/2026
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função: Administração
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SECRETÁRIA OBRAS NO INTERIOR
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Folha pagamento de Ferias ref ferias de JULHO 2026 1.937,85

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/06/2026 Folha pagamento de Ferias ref ferias de JULHO 2026 1.937,85
23/06/2026 REF FÉRIAS JULHO 2026 1.937,85
23/06/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS func., Setor: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: CONTRATOS TEMPORARIOS 208,22
23/06/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZAÇÃO BANCO SICREDI, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: CONTRATOS TEMPORARIOS 522,52
TOTAL 1.937,85 1.937,85 730,74
SALDO A PAGAR 1.207,11

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS SERVIDORES 23/06/2026 208,22 Lançada
RETENÇÕES CONSIGNADOS BANSICREDI 23/06/2026 522,52 Lançada
TOTAL   730,74