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Última atualização realizada em 20/07/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: COPREL

Dados do Empenho
Número do empenho: 3895 Data de lançamento: 24/06/2026
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO PARQUE DE EVENTOS
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Pagamento de energia elétrica Finalidade: Ref. a pagamento de energia elétrica PARQUE DE EVENTOS. 1.007,19 1.007,19

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/06/2026 Pagamento de energia elétrica Finalidade: Ref. a pagamento de energia elétrica PARQUE DE EVENTOS. 1.007,19
24/06/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 0/2746134; REF. EMPENHO 3895/2026 17 - COPREL 1.007,19
24/06/2026 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 3895/2026, COPREL 12,07
06/07/2026 Pagamento de Empenho 3895/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 995,12
TOTAL 1.007,19 1.007,19 1.007,19
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 24/06/2026 12,07 Lançada
TOTAL   12,07