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Última atualização realizada em 20/07/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: EVANDRO CARLOS HOLDEFER

Dados do Empenho
Número do empenho: 3988 Data de lançamento: 02/07/2026
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
9.00 Ref despesas de alimentação em viagens a serviço da sms. 45,00 405,00
1.00 Ref despesas de alimentação em viagens a serviço da sms. 37,00 37,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/07/2026 Ref despesas de alimentação em viagens a serviço da sms. Ref despesas de alimentação em viagens a serviço da sms. 442,00
02/07/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 0/6290; 1/93303; 1/93822; 1/93929; 1/92778; 1/2076; 1/93434; 1/93159; 1/93565; 1/93356; REF. EMPENHO 3987/2026 13013 - EVANDRO CARLOS HOLDEFER 442,00
06/07/2026 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3988/2026 - REF. JULHO/2026 EVANDRO CARLOS HOLDEFER - 13013 442,00
TOTAL 442,00 442,00 442,00
SALDO A PAGAR 0,00