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Última atualização realizada em 20/07/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4037 Data de lançamento: 08/07/2026
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA PAGAMENTO REF. MÊS REF FOLHA DE PAGAMENTO RECISÃO MILTON ISAIASEM 04/07/2026 3.038,37

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/07/2026 FOLHA PAGAMENTO REF. MÊS REF FOLHA DE PAGAMENTO RECISÃO MILTON ISAIASEM 04/07/2026 3.038,37
08/07/2026 FOLHA EXONERAÇÃO MILTON COSTA ISAIAS EM 04/07/2026 3.038,37
08/07/2026 Pagamento de Empenho 4037/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.038,37
TOTAL 3.038,37 3.038,37 3.038,37
SALDO A PAGAR 0,00