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Última atualização realizada em 20/07/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4038 Data de lançamento: 08/07/2026
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: TRANSPORTE NA SAÚDE
Conta de Despesa: 3190.04.01.02.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS /REF FOLHA DE PAGAMENTO RECISÃO EVANDRO HOLDEFER EM 04/07/26 303,84

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/07/2026 FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS /REF FOLHA DE PAGAMENTO RECISÃO EVANDRO HOLDEFER EM 04/07/26 303,84
08/07/2026 /REF FOLHA DE PAGAMENTO RECISÃO EVANDRO HOLDEFER EM 04/07/26 303,84
08/07/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS RESCISÃO, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE CONTRATOS ESF 44,54
08/07/2026 Pagamento de Empenho 4038/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 259,30
TOTAL 303,84 303,84 303,84
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS SERVIDORES 08/07/2026 44,54 Lançada
TOTAL   44,54