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Última atualização realizada em 20/07/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: APOMEDIL SA VEICULOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 4062 Data de lançamento: 08/07/2026
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Distribuidor do ar 1.557,98 1.557,98
1.00 Junta moldada elastomer 64,16 64,16
2.00 Anel de vedação 49,16 98,32
1.00 Junta metalica 73,88 73,88
1.00 Vedação metalica varias camadas 83,68 83,68
1.00 Vedação metalica material macio 64,55 64,55
1.00 Termostato 581,58 581,58
1.00 Tubo curto 77,52 77,52
2.00 Extremidade haste direção 877,78 1.755,56
2.00 Perna do amortecedor 3.072,26 6.144,52
14.00 Estopa 2,10 29,40
4.00 Agente anticorrosão 46,89 187,56
1.00 Vaselina 71,63 71,63
3.00 Desengraxante 48,30 144,90
1.00 Lixa d´água 320 380 400 3,00 3,00
1.00 Caixa de direção completa sprinter 415/515 após 2012 Finalidade: Ref. a peças trocadas no veículo VAN SPRINTER IYB 5451 utilizada no transporte escolar. 3.408,78 3.408,78

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/07/2026 Distribuidor do ar Junta moldada elastomer Anel de vedação Junta metalica Vedação metalica varias camadas Vedação metalica material macio Termostato Tubo curto Extremidade haste direção Perna do amortecedor Estopa Agente anticorrosão Vaselina Desengraxante Lixa d´água 320 380 400 Caixa de direção completa sprinter 415/515 após 2012 Finalidade: Ref. a peças trocadas no veículo VAN SPRINTER IYB 5451 utilizada no transporte escolar. 14.347,02
08/07/2026 Conforme DANFE Nº 3/060021; REF. EMPENHO 4052/2026 13274 - APOMEDIL SA VEICULOS 14.347,02
08/07/2026 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 4062/2026, APOMEDIL SA VEICULOS 172,17
15/07/2026 Pagamento de Empenho 4062/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 14.174,85
TOTAL 14.347,02 14.347,02 14.347,02
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 08/07/2026 172,17 Lançada
TOTAL   172,17