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Última atualização realizada em 20/07/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: SABRINA KETLIN OLIVEIRA SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 4084 Data de lançamento: 09/07/2026
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF Almoço para Sabrina Ketlin Oliveira Santos, VIAGEM A Lagoa Vermelha-RS NO DIA 24/06/2026. 35,00 35,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/07/2026 REF Almoço para Sabrina Ketlin Oliveira Santos, VIAGEM A Lagoa Vermelha-RS NO DIA 24/06/2026. 35,00
09/07/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 1/16476; REF. EMPENHO 4084/2026 14379 - SABRINA KETLIN OLIVEIRA SANTOS 35,00
13/07/2026 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4084/2026 SABRINA KETLIN OLIVEIRA SANTOS - 14379 35,00
TOTAL 35,00 35,00 35,00
SALDO A PAGAR 0,00