| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SABRINA KETLIN OLIVEIRA SANTOS |
| Número do empenho: | 4084 | Data de lançamento: | 09/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF Almoço para Sabrina Ketlin Oliveira Santos, VIAGEM A Lagoa Vermelha-RS NO DIA 24/06/2026. | 35,00 | 35,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2026 | REF Almoço para Sabrina Ketlin Oliveira Santos, VIAGEM A Lagoa Vermelha-RS NO DIA 24/06/2026. | 35,00 | ||
| 09/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/16476; REF. EMPENHO 4084/2026 14379 - SABRINA KETLIN OLIVEIRA SANTOS | 35,00 | ||
| 13/07/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4084/2026 SABRINA KETLIN OLIVEIRA SANTOS - 14379 | 35,00 | ||
| TOTAL | 35,00 | 35,00 | 35,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||