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Última atualização realizada em 20/07/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: CARD FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4105 Data de lançamento: 10/07/2026
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: INCREMENTO ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - MARIA DO ROSÁRIO
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Cano vaso 36,00 72,00
3.00 Borracha de descarga 13,00 39,00
1.00 Tomada 20,00 20,00
2.00 Sifão 1,50mm 25,00 50,00
2.00 ANEL DE CERA 16,00 32,00
2.00 Conjunto parafusos fixação 18,00 36,00
1.00 Válvula de pia 10,00 10,00
1.00 Saco argamassa aciii Finalidade: Ref material para concerto de dois banheiros da sms. 45,00 45,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/07/2026 Cano vaso Borracha de descarga Tomada Sifão 1,50mm ANEL DE CERA Conjunto parafusos fixação Válvula de pia Saco argamassa aciii Finalidade: Ref material para concerto de dois banheiros da sms. 304,00
10/07/2026 Conforme DANFE Nº 890/67892352; REF. EMPENHO 4105/2026 9410 - CARD FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA 304,00
14/07/2026 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4105/2026 - REF. JULHO/2026 CARD FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - 9410 304,00
TOTAL 304,00 304,00 304,00
SALDO A PAGAR 0,00