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Última atualização realizada em 20/07/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ADRIANO SEVERO DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4113 Data de lançamento: 10/07/2026
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Almoço Finalidade: Ref. a refeição para motorista ADRIANO SEVERO DA SILVA - Viagem a Catuípe levar jogadores do Grêmio de Linha Bonita, dia 05/07/26. 45,00 45,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/07/2026 Almoço Finalidade: Ref. a refeição para motorista ADRIANO SEVERO DA SILVA - Viagem a Catuípe levar jogadores do Grêmio de Linha Bonita, dia 05/07/26. 45,00
10/07/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 2/6484; REF. EMPENHO 4113/2026 9209 - ADRIANO SEVERO DA SILVA 45,00
14/07/2026 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4113/2026 ADRIANO SEVERO DA SILVA - 9209 45,00
TOTAL 45,00 45,00 45,00
SALDO A PAGAR 0,00