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Última atualização realizada em 20/07/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: GILMAR MORGAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 4124 Data de lançamento: 13/07/2026
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: TRANSPORTE NA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.50 REF 0,5 diaria VIAGEM A Lagoa Vermelha-RS, levar paciente, no DIA 07/07/2026. COF PORTARIA DE VIAGEM 66/2026. 334,84 167,42

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/07/2026 REF 0,5 diaria VIAGEM A Lagoa Vermelha-RS, levar paciente, no DIA 07/07/2026. COF PORTARIA DE VIAGEM 66/2026. 167,42
13/07/2026 REF 0,5 diaria VIAGEM A Lagoa Vermelha-RS, levar paciente, no DIA 07/07/2026. COF PORTARIA DE VIAGEM 66/2026. 167,42
TOTAL 167,42 167,42 0,00
SALDO A PAGAR 167,42