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Última atualização realizada em 13/08/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: APOMEDIL SA VEICULOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 4212 Data de lançamento: 20/07/2026
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MEDIDOR DE MASSA DO AR 2.944,72 2.944,72
1.00 PRISIONEIRO DA RODA 70,69 70,69
1.00 PORCA DA RODA Finalidade: Ref. a peças trocadas em veículo VAN SPRINTER IYB 5451 utilizado no transporte escolar. 37,47 37,47

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/07/2026 MEDIDOR DE MASSA DO AR PRISIONEIRO DA RODA PORCA DA RODA Finalidade: Ref. a peças trocadas em veículo VAN SPRINTER IYB 5451 utilizado no transporte escolar. 3.052,88
20/07/2026 Conforme DANFE Nº 3/060963; REF. EMPENHO 4212/2026 13274 - APOMEDIL SA VEICULOS 3.052,88
20/07/2026 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 4212/2026, APOMEDIL SA VEICULOS 36,64
05/08/2026 Pagamento de Empenho 4212/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.016,24
TOTAL 3.052,88 3.052,88 3.052,88
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 20/07/2026 36,64 Lançada
TOTAL   36,64