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Última atualização realizada em 13/08/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: DIEGO AMARAL 84780657091

Dados do Empenho
Número do empenho: 4318 Data de lançamento: 27/07/2026
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE MAO DE OBRA DE ELETRICA Finalidade: REF PAG DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA DE ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CARGO IWO 7705 1.125,00 1.125,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/07/2026 SERVIÇO DE MAO DE OBRA DE ELETRICA Finalidade: REF PAG DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA DE ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CARGO IWO 7705 1.125,00
27/07/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 700/93; REF. EMPENHO 4318/2026 13506 - DIEGO AMARAL 84780657091 1.125,00
04/08/2026 Pagamento de Empenho 4318/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.125,00
TOTAL 1.125,00 1.125,00 1.125,00
SALDO A PAGAR 0,00