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Última atualização realizada em 13/08/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ROGERIO ZAMBONI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4327 Data de lançamento: 27/07/2026
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 BUCHA TRASEIRA 320,00 640,00
2.00 BIELETA 120,00 240,00
2.00 BUCHA BARRA ESTABILIZADORA 80,00 160,00
2.00 COXIM AMORTECEDOR 350,00 700,00
1.00 TERMINAL DA DIREÇÃO 200,00 200,00
2.00 AMORTECEDOR DIANTEIRO 480,00 960,00
2.00 KIT BATENTE E COIFA 80,00 160,00
1.00 PARAFUSO DE RODA COM PORCA 80,00 80,00
1.00 JOGO DE PALHETAS 180,00 180,00
1.00 ROLAMENTO DE RODA Finalidade: REF PAG DE MATERIAL TROCADO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CRUZE IVC 7222 430,00 430,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/07/2026 BUCHA TRASEIRA BIELETA BUCHA BARRA ESTABILIZADORA COXIM AMORTECEDOR TERMINAL DA DIREÇÃO AMORTECEDOR DIANTEIRO KIT BATENTE E COIFA PARAFUSO DE RODA COM PORCA JOGO DE PALHETAS ROLAMENTO DE RODA Finalidade: REF PAG DE MATERIAL TROCADO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CRUZE IVC 7222 3.750,00
27/07/2026 Conforme DANFE Nº 890/68088349; REF. EMPENHO 4327/2026 9800 - ROGERIO ZAMBONI ME 3.750,00
04/08/2026 Pagamento de Empenho 4327/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.750,00
TOTAL 3.750,00 3.750,00 3.750,00
SALDO A PAGAR 0,00