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Última atualização realizada em 13/08/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ROGERIO ZAMBONI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4330 Data de lançamento: 27/07/2026
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CAR 80 40,00 40,00
1.00 TAMPÃO DO CARTER 30,00 30,00
1.00 FILTRO DE AR 70,00 70,00
1.00 FILTRO AR CONDICIONADO Finalidade: REF PAG DE MATERIAL TROCADO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN JAR 1A72 50,00 50,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/07/2026 CAR 80 TAMPÃO DO CARTER FILTRO DE AR FILTRO AR CONDICIONADO Finalidade: REF PAG DE MATERIAL TROCADO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN JAR 1A72 190,00
27/07/2026 Conforme DANFE Nº 890/68085331; REF. EMPENHO 4330/2026 9800 - ROGERIO ZAMBONI ME 190,00
04/08/2026 Pagamento de Empenho 4330/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 190,00
TOTAL 190,00 190,00 190,00
SALDO A PAGAR 0,00