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Última atualização realizada em 13/08/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: COPREL

Dados do Empenho
Número do empenho: 4663 Data de lançamento: 30/07/2026
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF CONSUMO DE LUZ CENTRO DE ADMINISTRATIVO, BRIGADA MILITAR, PRAÇA SÃO MARCOS. JUNHO 2026 2.693,05 2.693,05

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/07/2026 REF CONSUMO DE LUZ CENTRO DE ADMINISTRATIVO, BRIGADA MILITAR, PRAÇA SÃO MARCOS. JUNHO 2026 2.693,05
30/07/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 0/2753417; 0/2753226; 0/2753575; REF. EMPENHO 4663/2026 17 - COPREL 2.693,05
30/07/2026 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 4663/2026, COPREL 32,27
07/08/2026 Pagamento de Empenho 4663/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.660,78
TOTAL 2.693,05 2.693,05 2.693,05
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 30/07/2026 32,27 Lançada
TOTAL   32,27