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Última atualização realizada em 13/08/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: APOMEDIL SA VEICULOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 4701 Data de lançamento: 31/07/2026
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FILTRO DE POEIRA 85,88 85,88
2.00 FILTRO PARTICULAS FINAIS 104,83 209,66
1.00 Jogo de peças 464,18 464,18
1.00 ANEL DE VEDAÇÃO 4,03 4,03
10.00 OLEO DO MOTOR SINTETICO 5W30 Finalidade: Ref. a peças trocadas em veículo VAN SPRINTER JDI 1E29 utilizada no transporte escolar. 42,43 424,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/07/2026 FILTRO DE POEIRA FILTRO PARTICULAS FINAIS Jogo de peças ANEL DE VEDAÇÃO OLEO DO MOTOR SINTETICO 5W30 Finalidade: Ref. a peças trocadas em veículo VAN SPRINTER JDI 1E29 utilizada no transporte escolar. 1.188,05
31/07/2026 Conforme DANFE Nº 3/061419; REF. EMPENHO 4701/2026 13274 - APOMEDIL SA VEICULOS 1.188,05
31/07/2026 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 4701/2026, APOMEDIL SA VEICULOS 10,19
05/08/2026 Pagamento de Empenho 4701/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.177,86
TOTAL 1.188,05 1.188,05 1.188,05
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 31/07/2026 10,19 Lançada
TOTAL   10,19