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Última atualização realizada em 13/08/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: MAIQUELI SCHAVETOCK FLORENCIO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4729 Data de lançamento: 05/08/2026
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA MAIQUELI SCHAVETOCK FLORENCIO VIAGEM A COQUEIROS DO SUL NO DIA 31/07,2026 30,85 30,85

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/08/2026 REF DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA MAIQUELI SCHAVETOCK FLORENCIO VIAGEM A COQUEIROS DO SUL NO DIA 31/07,2026 30,85
05/08/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 2/13322; REF. EMPENHO 4729/2026 12417 - MAIQUELI SCHAVETOCK FLORENCIO 30,85
12/08/2026 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4729/2026 MAIQUELI SCHAVETOCK FLORENCIO - 12417 30,85
TOTAL 30,85 30,85 30,85
SALDO A PAGAR 0,00