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Última atualização realizada em 13/08/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4733 Data de lançamento: 05/08/2026
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa: 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Consórcio Licitação:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS REF FOLHA DE PAGAMENTO RECISAÕ JANQUIELEI EM 05/08/2026 1.176,88

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/08/2026 FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS REF FOLHA DE PAGAMENTO RECISAÕ JANQUIELEI EM 05/08/2026 1.176,88
05/08/2026 Ref folha recisaõ Janquieli em 05/08/2026 1.176,88
07/08/2026 Pagamento de Empenho 4733/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.176,88
TOTAL 1.176,88 1.176,88 1.176,88
SALDO A PAGAR 0,00