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Última atualização realizada em 13/08/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4751 Data de lançamento: 06/08/2026
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: INCREMENTO ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - PEDRO WESTPHALEN
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR, EXCETO MEDICAMENTOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 TALA FACIL EM EVA PP 12,00 24,00
2.00 TALA FACIL EM EVA P 17,00 34,00
2.00 TALA FACIL EM EVA M 27,00 54,00
2.00 TALA FACIL EM EVA G 29,00 58,00
2.00 TALA FACIL EM EVA GG Finalidade: Ref materiais hospitalares para ambulância da SMS. 35,00 70,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/08/2026 TALA FACIL EM EVA PP TALA FACIL EM EVA P TALA FACIL EM EVA M TALA FACIL EM EVA G TALA FACIL EM EVA GG Finalidade: Ref materiais hospitalares para ambulância da SMS. 240,00
06/08/2026 Conforme DANFE Nº 1/18168; REF. EMPENHO 4751/2026 55 - IRMAOS TORTELLI LTDA 240,00
TOTAL 240,00 240,00 0,00
SALDO A PAGAR 240,00