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Última atualização realizada em 13/08/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: PAULO PEREIRA DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4758 Data de lançamento: 07/08/2026
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO PROCAD-SUAS Port. 871/2023-2024
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 2660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FONTE DE ALIMENTAÇÃO HP LASER JET LINHA 4000 Finalidade: PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA UTILIZADA NO CAD UNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. 495,00 495,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/08/2026 FONTE DE ALIMENTAÇÃO HP LASER JET LINHA 4000 Finalidade: PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA UTILIZADA NO CAD UNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. 495,00
07/08/2026 Conforme DANFE Nº 890/67922056; REF. EMPENHO 4758/2026 13484 - PAULO PEREIRA DA SILVA 495,00
TOTAL 495,00 495,00 0,00
SALDO A PAGAR 495,00