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Última atualização realizada em 11/02/2026 às 05:44.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: CARD FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 482 Data de lançamento: 26/01/2026
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO PARQUE DE EVENTOS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 52 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 Chuveiro elétrico, material: termoplástico, variações temperatura água: 3, cor branca, potência 5.500 W, tensão operação: 220 V, características adicionais: mangueira e ducha manual e suporte para fixação 66,91 1.338,20
14.00 Caixa de agua de 1000 L de fibra e tampa Finalidade: Ref. a materiais para uso no Parque de Eventos Délio e Gema Dendena. 500,00 7.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/01/2026 Chuveiro elétrico, material: termoplástico, variações temperatura água: 3, cor branca, potência 5.500 W, tensão operação: 220 V, características adicionais: mangueira e ducha manual e suporte para fixação Caixa de agua de 1000 L de fibra e tampa Finalidade: Ref. a materiais para uso no Parque de Eventos Délio e Gema Dendena. 8.338,20
26/01/2026 Conforme DANFE Nº 890/64781899; REF. EMPENHO 482/2026 9410 - CARD FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA 8.338,20
02/02/2026 Pagamento de Empenho 482/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 8.338,20
TOTAL 8.338,20 8.338,20 8.338,20
SALDO A PAGAR 0,00