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Última atualização realizada em 18/09/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: DPM EDUCACAO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4831 Data de lançamento: 13/08/2026
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 13 / 2026

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 Curso “ECA Digital e Proteção de Dados de Crianças e Adolescentes no Âmbito Municipal.” (Presencial) Finalidade: Contratação de empresa para prestação de serviços técnico especializado em treinamento e capacitação para a Secretaria de Assistência Social e Conselho Tutelar de Alto Alegre/RS. 475,00 1.425,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/08/2026 Curso “ECA Digital e Proteção de Dados de Crianças e Adolescentes no Âmbito Municipal.” (Presencial) Finalidade: Contratação de empresa para prestação de serviços técnico especializado em treinamento e capacitação para a Secretaria de Assistência Social e Conselho Tutelar de Alto Alegre/RS. 1.425,00
13/08/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 900/3374; REF. EMPENHO 4831/2026 10481 - DPM EDUCACAO LTDA 1.425,00
13/08/2026 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 4831/2026, DPM EDUCACAO LTDA 68,40
20/08/2026 Pagamento de Empenho 4831/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.356,60
TOTAL 1.425,00 1.425,00 1.425,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 13/08/2026 68,40 Lançada
TOTAL   68,40