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Última atualização realizada em 18/09/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: COPREL

Dados do Empenho
Número do empenho: 5332 Data de lançamento: 26/08/2026
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Ref conta de luz da secretaria municipal de saúde, ref mês de agosto/2026 2.017,67 2.017,67

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/08/2026 Ref conta de luz da secretaria municipal de saúde, ref mês de agosto/2026 2.017,67
26/08/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 0/2812892; REF. EMPENHO 5332/2026 17 - COPREL 2.017,67
26/08/2026 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 5332/2026, COPREL 24,19
09/09/2026 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5332/2026 - REF. AGOSTO/2026 COPREL - 17 1.993,48
TOTAL 2.017,67 2.017,67 2.017,67
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 26/08/2026 24,19 Lançada
TOTAL   24,19