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Última atualização realizada em 18/09/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: LUCIANO AIMI MECANICA PESADA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5333 Data de lançamento: 26/08/2026
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 PARALAMA PLASTICO 150,00 300,00
1.00 PARA BARRO 80,00 80,00
16.00 ARRUELA LISA 8 0,50 8,00
8.00 PARRAFUSO 8X20 4,00 32,00
8.00 PORCA AUTOTRAVANTE 8 2,50 20,00
1.00 DESINCRAVANTE Finalidade: REF PAG DE PEÇAS TROCADAS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO WOLKSWAGEM TOP 2D78 35,00 35,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/08/2026 PARALAMA PLASTICO PARA BARRO ARRUELA LISA 8 PARRAFUSO 8X20 PORCA AUTOTRAVANTE 8 DESINCRAVANTE Finalidade: REF PAG DE PEÇAS TROCADAS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO WOLKSWAGEM TOP 2D78 475,00
26/08/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 890/68655910; REF. EMPENHO 5332/2026 13887 - LUCIANO AIMI MECANICA PESADA 475,00
04/09/2026 Pagamento de Empenho 5333/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 475,00
TOTAL 475,00 475,00 475,00
SALDO A PAGAR 0,00