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Última atualização realizada em 11/02/2026 às 05:44.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: COPREL

Dados do Empenho
Número do empenho: 540 Data de lançamento: 28/01/2026
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF CONSUMO DE LUZ PAINEL ELETRÔNICO, PORTICO , RUA COBERTA, PORTICO LINHA CRHIST JANEIRO 2026 304,88 304,88

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/01/2026 REF CONSUMO DE LUZ PAINEL ELETRÔNICO, PORTICO , RUA COBERTA, PORTICO LINHA CRHIST JANEIRO 2026 304,88
28/01/2026 REF CONSUMO DE LUZ PAINEL ELETRÔNICO, PORTICO , RUA COBERTA, PORTICO LINHA CRHIST JANEIRO 2026 304,88
28/01/2026 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 540/2026, COPREL 3,60
06/02/2026 Pagamento de Empenho 540/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 301,28
TOTAL 304,88 304,88 304,88
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 28/01/2026 3,60 Lançada
TOTAL   3,60