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Última atualização realizada em 18/09/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: COPREL

Dados do Empenho
Número do empenho: 5472 Data de lançamento: 03/09/2026
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF CONSUMO DE LUZ ILUMINAÇÃO PUBLICA MES DE AGOSTO 2026 4.828,88 4.828,88

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/09/2026 REF CONSUMO DE LUZ ILUMINAÇÃO PUBLICA MES DE AGOSTO 2026 4.828,88
03/09/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 0/2826496; 0/2863819; REF. EMPENHO 5472/2026 17 - COPREL 4.828,88
03/09/2026 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 5472/2026, COPREL 57,93
14/09/2026 Pagamento de Empenho 5472/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 4.770,95
TOTAL 4.828,88 4.828,88 4.828,88
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 03/09/2026 57,93 Lançada
TOTAL   57,93