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Última atualização realizada em 18/09/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FABIANA PRETTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5570 Data de lançamento: 14/09/2026
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: ATIVIDADES IGDBF FNAS
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.50 REF (1,5) UMA DIARIA E MEIA PARA FABIANA PRETTO, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SIBEC 2026, NOS DIAS 17 E 18/09/2026. CONF PORTARIA DE VIAGEM 97/2026 334,84 502,26

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/09/2026 REF (1,5) UMA DIARIA E MEIA PARA FABIANA PRETTO, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SIBEC 2026, NOS DIAS 17 E 18/09/2026. CONF PORTARIA DE VIAGEM 97/2026 502,26
14/09/2026 REF (1,5) UMA DIARIA E MEIA PARA FABIANA PRETTO, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SIBEC 2026, NOS DIAS 17 E 18/09/2026. CONF PORTARIA DE VIAGEM 97/2026 502,26
17/09/2026 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5570/2026 FABIANA PRETTO - 10373 502,26
TOTAL 502,26 502,26 502,26
SALDO A PAGAR 0,00