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Última atualização realizada em 18/09/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: GILMAR MORGAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 5593 Data de lançamento: 14/09/2026
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.50 REF (1,5) UMA DIARIA E MEIA PARA GILMAR MORGAN, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS LEVAR SERVIDORAS CAPACITAÇÃO SIBEC 2026, NOS DIAS 17 E 18/09/2026. CONF PORTARIA DE VIAGEM 98/2026 334,84 502,26

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/09/2026 REF (1,5) UMA DIARIA E MEIA PARA GILMAR MORGAN, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS LEVAR SERVIDORAS CAPACITAÇÃO SIBEC 2026, NOS DIAS 17 E 18/09/2026. CONF PORTARIA DE VIAGEM 98/2026 502,26
14/09/2026 REF (1,5) UMA DIARIA E MEIA PARA GILMAR MORGAN, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS LEVAR SERVIDORAS CAPACITAÇÃO SIBEC 2026, NOS DIAS 17 E 18/09/2026. CONF PORTARIA DE VIAGEM 98/2026 502,26
17/09/2026 Pagamento de Empenho 5593/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 502,26
TOTAL 502,26 502,26 502,26
SALDO A PAGAR 0,00