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Última atualização realizada em 18/09/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: EVANDRO CARLOS HOLDEFER

Dados do Empenho
Número do empenho: 5599 Data de lançamento: 14/09/2026
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 ref despesas de alimentação em viagem a serviço da sms. 45,00 360,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/09/2026 ref despesas de alimentação em viagem a serviço da sms. 360,00
14/09/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 1/98061; 1/97427; 1/35605; 1/97809; 1/97718; 1/97647; 1/97594; 1/2186; REF. EMPENHO 5599/2026 13013 - EVANDRO CARLOS HOLDEFER 360,00
17/09/2026 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5599/2026 - REF. SETEMBRO/2026 EVANDRO CARLOS HOLDEFER - 13013 360,00
TOTAL 360,00 360,00 360,00
SALDO A PAGAR 0,00