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Última atualização realizada em 11/02/2026 às 05:44.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: COPREL

Dados do Empenho
Número do empenho: 564 Data de lançamento: 30/01/2026
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DESPORTO
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Pagamento de energia elétrica Finalidade: Ref. a pagamento de energia elétrica ACADEMIA AO AR LIVRE. 1.000,00 1.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/01/2026 Pagamento de energia elétrica Finalidade: Ref. a pagamento de energia elétrica ACADEMIA AO AR LIVRE. 1.000,00
30/01/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 0/2388275; REF. EMPENHO 564/2026 17 - COPREL 53,86
30/01/2026 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 564/2026, 17 - COPREL 0,62
06/02/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 564/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 53,24
TOTAL 1.000,00 53,86 53,86
SALDO A PAGAR 946,14

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 30/01/2026 0,62 Lançada
TOTAL   0,62