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Última atualização realizada em 11/02/2026 às 05:44.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: MAIQUELI SCHAVETOCK FLORENCIO

Dados do Empenho
Número do empenho: 614 Data de lançamento: 04/02/2026
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.50 REF 4 DIARIAS E MEIA PARA MAIQUELI SCHAVETOCK FLORENCIO, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 09,10,11,12 E 13/02/2026. CONF PORTARIA DE VIAGEM 05/2026 334,84 1.506,78

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/02/2026 REF 4 DIARIAS E MEIA PARA MAIQUELI SCHAVETOCK FLORENCIO, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 09,10,11,12 E 13/02/2026. CONF PORTARIA DE VIAGEM 05/2026 1.506,78
04/02/2026 REF 4 DIARIAS E MEIA PARA MAIQUELI SCHAVETOCK FLORENCIO, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 09,10,11,12 E 13/02/2026. CONF PORTARIA DE VIAGEM 05/2026 1.506,78
06/02/2026 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 614/2026 MAIQUELI SCHAVETOCK FLORENCIO - 12417 1.506,78
TOTAL 1.506,78 1.506,78 1.506,78
SALDO A PAGAR 0,00