| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DEIVIDY JOÃO DENDENA |
| Número do empenho: | 722 | Data de lançamento: | 12/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.50 | REF MEIA DIARIA PARA VICE PREFEITO DEIVIDY JOÃO DENDENA, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NO DIA 09/02. CONF PORTARIA DE VIAGEM 010/2026 | 391,50 | 195,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2026 | REF MEIA DIARIA PARA VICE PREFEITO DEIVIDY JOÃO DENDENA, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NO DIA 09/02. CONF PORTARIA DE VIAGEM 010/2026 | 195,75 | ||
| 12/02/2026 | REF MEIA DIARIA PARA VICE PREFEITO DEIVIDY JOÃO DENDENA, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NO DIA 09/02. CONF PORTARIA DE VIAGEM 010/2026 | 195,75 | ||
| 20/02/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 722/2026 DEIVIDY JOÃO DENDENA - 9687 | 195,75 | ||
| TOTAL | 195,75 | 195,75 | 195,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||