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Última atualização realizada em 04/03/2026 às 05:44.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 757 Data de lançamento: 12/02/2026
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS REF RESCISÃO JUCIANE ROTA 422,25

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/02/2026 FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS REF RESCISÃO JUCIANE ROTA 422,25
12/02/2026 REF EXONERAÇÃO JUCIANE ROTTA 422,25
13/02/2026 Pagamento de Empenho 757/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 422,25
TOTAL 422,25 422,25 422,25
SALDO A PAGAR 0,00