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Última atualização realizada em 04/03/2026 às 05:44.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: JATIR ISTAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 790 Data de lançamento: 18/02/2026
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO PARQUE DE EVENTOS
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Serviço de desmontar portão e recolocar com solda, lizamento, pintura e limpeza de portão Finalidade: Ref. a serviço de desmontagem de portão, lizamento, pintura, limpeza e recolocação com solda - Ginásio do Parque Municipal de Eventos Délio e Gema Dendena. 959,00 959,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/02/2026 Serviço de desmontar portão e recolocar com solda, lizamento, pintura e limpeza de portão Finalidade: Ref. a serviço de desmontagem de portão, lizamento, pintura, limpeza e recolocação com solda - Ginásio do Parque Municipal de Eventos Délio e Gema Dendena. 959,00
18/02/2026 Conforme Nota Fiscal Nº E/2026110; REF. EMPENHO 790/2026 4197 - JATIR ISTAN 959,00
18/02/2026 Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 790/2026, JATIR ISTAN 47,95
03/03/2026 Pagamento de Empenho 790/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 911,05
TOTAL 959,00 959,00 959,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 18/02/2026 47,95 Lançada
TOTAL   47,95