Documento: | Contrato |
Número/Ano: | 65/2022 |
Modalidade: | Pregão Eletrônico |
Processo: | 43/2022 |
Tipo: | Seguros |
Data da Assinatura: | 29/07/2022 |
Data da publicação no Diário Oficial: | 29/07/2022 |
Vigência: | 29/07/2022 à 29/07/2023 |
Fundamentação Legal: | |
Objetivo: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO |
Contratado: | Gente Seguradora |
CNPJ/CPF: | 90.180.605/0001-02 |
Contrato na Integra: | Visualizar |
Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
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CLAUDETE MORGAN | Fiscal | 29/07/2022 | 31/07/2025 |
REGIANE MARIA SALVADORI ROSA | Fiscal | 29/07/2022 | 31/07/2025 |
SELORI ROSA | Fiscal | 29/07/2022 | 31/07/2025 |
KEYTHY GONÇALVES DOS SANTOS | Fiscal | 29/07/2022 | 31/07/2025 |
Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
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Aditivo/3 | Inclusão do Aditivo: 3 | 24/07/2024 | Download | |
Aditivo/2 | Inclusão do Aditivo: 2 | 28/07/2023 | Download | |
Aditivo/1 | Inclusão do Aditivo: 1 | 03/03/2023 | Download | |
Outros | Contrato | 29/07/2022 | Download | |
Outros | Súmula do contrato | 29/07/2022 | Download |
Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Programa: | Manutenção das Politicas de Assistência Social |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 5351/2022 |
Valor: | R$ 0,00 |
Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
Programa: | Execução das Ações do Poder Executivo |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 5352/2022 |
Valor: | R$ 1.623,70 |
Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA SAUDE |
Programa: | Atenção Básica |
Projeto/Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 5366/2022 |
Valor: | R$ 5.182,56 |
Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA SAUDE |
Programa: | Atenção Básica |
Projeto/Atividade: | TRANSPORTE NA SAÚDE |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 5367/2022 |
Valor: | R$ 5.734,66 |
Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA SAUDE |
Programa: | Vigilância em Saúde |
Projeto/Atividade: | VIGILÂNCIA EM SAÚDE/SANITÁRIA |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 5368/2022 |
Valor: | R$ 1.634,70 |
Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Programa: | Manutenção das Politicas de Assistência Social |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 5433/2022 |
Valor: | R$ 2.117,58 |
Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
Programa: | Apoio e Gestão Geral da Educação, Cultura e Desporto |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 5449/2022 |
Valor: | R$ 4.206,80 |
Órgão Adquirente: | GABINETE DO PREFEITO |
Programa: | Execução das Ações do Poder Executivo |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 1648/2023 |
Valor: | R$ 730,65 |
Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA SAUDE |
Programa: | Atenção Básica |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 1649/2023 |
Valor: | R$ 709,48 |
Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA SAUDE |
Programa: | Atenção Básica |
Projeto/Atividade: | TRANSPORTE NA SAÚDE |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 5902/2023 |
Valor: | R$ 13.261,40 |
Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
Programa: | Apoio e Gestão Geral da Educação, Cultura e Desporto |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 5903/2023 |
Valor: | R$ 4.206,80 |
Órgão Adquirente: | GABINETE DO PREFEITO |
Programa: | Execução das Ações do Poder Executivo |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 5904/2023 |
Valor: | R$ 1.537,29 |
Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
Programa: | Execução das Ações do Poder Executivo |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 5905/2023 |
Valor: | R$ 817,06 |
Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Programa: | Manutenção das Politicas de Assistência Social |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 5906/2023 |
Valor: | R$ 2.117,58 |
Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA SAUDE |
Programa: | Atenção Básica |
Projeto/Atividade: | TRANSPORTE NA SAÚDE |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 4370/2024 |
Valor: | R$ 13.261,40 |
Órgão Adquirente: | GABINETE DO PREFEITO |
Programa: | Execução das Ações do Poder Executivo |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 4465/2024 |
Valor: | R$ 730,65 |
Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
Programa: | Execução das Ações do Poder Executivo |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 4466/2024 |
Valor: | R$ 1.623,70 |
Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
Programa: | Apoio e Gestão Geral da Educação, Cultura e Desporto |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 4524/2024 |
Valor: | R$ 5.257,23 |
Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Programa: | Manutenção das Politicas de Assistência Social |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 4558/2024 |
Valor: | R$ 1.067,15 |