Documento: | Contrato |
Número/Ano: | 21/2024 |
Modalidade: | Pregão Eletrônico |
Processo: | 26/2023 |
Tipo: | Fornecimento de Bens |
Data da Assinatura: | 06/02/2024 |
Data da publicação no Diário Oficial: | 06/02/2024 |
Vigência: | 06/02/2024 à 06/05/2024 |
Fundamentação Legal: | |
Objetivo: | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SUPRIR DEMANDA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS (Administração, Agricultura, Assistência Social, Educação e Cultura, Meio-Ambiente, Saúde, Obras Interior, Obras Urbanas). |
Contratado: | IMPAR INDUSTRIA DE PAPÉIS LTDA |
CNPJ/CPF: | 32.294.504/0001-58 |
Contrato na Integra: | Visualizar |
Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
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SELORI ROSA | Gestor | 06/02/2024 | 06/05/2024 |
ALTEMIR PRATES | Gestor | 06/02/2024 | 06/05/2024 |
ARISTIDES PEDRO GALERA | Fiscal | 06/02/2024 | 06/05/2024 |
CLAUDETE MORGAN | Gestor | 06/02/2024 | 06/05/2024 |
MARCIA REGINA VIZZOTTO PRESTES | Fiscal | 06/02/2024 | 06/05/2024 |
DIANA CORAZZA | Gestor | 06/02/2024 | 06/05/2024 |
GALDINO HAAS FALKENBACH | Fiscal | 06/02/2024 | 06/05/2024 |
JADIR DALBERTI | Gestor | 06/02/2024 | 06/05/2024 |
Jocilmar Barbosa da Silva | Fiscal | 06/02/2024 | 06/05/2024 |
MARIANA DOS SANTOS SAUER | Gestor | 06/02/2024 | 06/05/2024 |
FERNANDA ANDREIA SCHMITZ | Fiscal | 06/02/2024 | 06/05/2024 |
REGIANE MARIA SALVADORI ROSA | Gestor | 06/02/2024 | 06/05/2024 |
ANDERSON PAGNUSSAT | Fiscal | 06/02/2024 | 06/05/2024 |
ROBERTA BORDIGNON DE TOLEDO | Fiscal | 06/02/2024 | 06/05/2024 |
VILSON CARLOS WERNER | Gestor | 06/02/2024 | 06/05/2024 |
JOSE PEDRO DOS SANTOS BORGES | Fiscal | 06/02/2024 | 06/05/2024 |
Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
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Outros | Contrato | 06/02/2024 | Download | |
Outros | Súmula do contrato | 06/02/2024 | Download |
Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA SAUDE |
Programa: | Atenção Básica |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 623/2024 |
Valor: | R$ 4.484,00 |
Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Programa: | Manutenção e Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 734/2024 |
Valor: | R$ 290,80 |
Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
Programa: | Planejamento e Desenvolvimento Rural |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 740/2024 |
Valor: | R$ 342,80 |
Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Programa: | Manutenção das Politicas de Assistência Social |
Projeto/Atividade: | ATIVIDADES IGDBF FNAS |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 759/2024 |
Valor: | R$ 633,60 |