| Documento: | Contrato |
| Número/Ano: | 8/2025 |
| Modalidade: | Pregão Eletrônico |
| Processo: | 90/2024 |
| Tipo: | Fornecimento de Bens |
| Data da Assinatura: | 20/01/2025 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 20/01/2025 |
| Vigência: | 20/01/2025 à 20/01/2026 |
| Fundamentação Legal: | Art. 28, inc. I, da Lei nº 14.133/21 |
| Objetivo: | Aquisição de material de higiene e limpeza |
| Contratado: | ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
| CNPJ/CPF: | 42.188.256/0001-14 |
| Contrato na Integra: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| ALTEMIR PRATES | Gestor | 20/01/2025 | 20/01/2026 |
| HENRIQUE DALBERTO | Gestor | 20/01/2025 | 20/01/2026 |
| Jocilmar Barbosa da Silva | Gestor | 20/01/2025 | 20/01/2026 |
| FERNANDA ANDREIA SCHMITZ | Fiscal | 20/01/2025 | 20/01/2026 |
| ANDERSON PAGNUSSAT | Fiscal | 20/01/2025 | 20/01/2026 |
| ROBERTA BORDIGNON DE TOLEDO | Fiscal | 20/01/2025 | 20/01/2026 |
| SELMIRO LUIZ DEMAMANN | Gestor | 20/01/2025 | 20/01/2026 |
| JONEIS DE MORAS | Fiscal | 20/01/2025 | 20/01/2026 |
| VANDERSON SCHAVETOCK BATISTA | Fiscal | 20/01/2025 | 20/01/2026 |
| MARCIA REGINA VIZZOTTO PRESTES | Fiscal | 20/01/2025 | 20/01/2026 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Súmula do contrato | SUMULA | 24/01/2025 | Download |
| Outros | Contrato | CONTRATO | 23/01/2025 | Download |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
| Programa: | Execução das Ações do Poder Executivo |
| Projeto/Atividade: | FESTIVIDADES SEMANA DO MUNICIPIO |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 498/2025 |
| Valor: | R$ 4.566,70 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA SAUDE |
| Programa: | Atenção Básica |
| Projeto/Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 500/2025 |
| Valor: | R$ 7.690,80 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Programa: | Desenvolvimento Cultural |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA CULTURA |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 539/2025 |
| Valor: | R$ 1.685,50 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Programa: | Manutenção das Politicas de Assistência Social |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 545/2025 |
| Valor: | R$ 4.471,90 |