Documento: | Contrato |
Número/Ano: | 9/2025 |
Modalidade: | Pregão Eletrônico |
Processo: | 90/2024 |
Tipo: | Fornecimento de Bens |
Data da Assinatura: | 20/01/2025 |
Data da publicação no Diário Oficial: | 20/01/2025 |
Vigência: | 20/01/2025 à 20/01/2026 |
Fundamentação Legal: | Art. 28, inc. I, da Lei nº 14.133/21 |
Objetivo: | Aquisição de material de higiene e limpeza |
Contratado: | MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
CNPJ/CPF: | 44.910.500/0001-36 |
Contrato na Integra: | Visualizar |
Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
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ALTEMIR PRATES | Gestor | 20/01/2025 | 20/01/2026 |
HENRIQUE DALBERTO | Gestor | 20/01/2025 | 20/01/2026 |
Jocilmar Barbosa da Silva | Gestor | 20/01/2025 | 20/01/2026 |
FERNANDA ANDREIA SCHMITZ | Fiscal | 20/01/2025 | 20/01/2026 |
ANDERSON PAGNUSSAT | Fiscal | 20/01/2025 | 20/01/2026 |
ROBERTA BORDIGNON DE TOLEDO | Fiscal | 20/01/2025 | 20/01/2026 |
SELMIRO LUIZ DEMAMANN | Gestor | 20/01/2025 | 20/01/2026 |
JONEIS DE MORAS | Fiscal | 20/01/2025 | 20/01/2026 |
VANDERSON SCHAVETOCK BATISTA | Fiscal | 20/01/2025 | 20/01/2026 |
MARCIA REGINA VIZZOTTO PRESTES | Fiscal | 20/01/2025 | 20/01/2026 |
Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
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Outros | Contrato | contrato | 27/01/2025 | Download |
Outros | Súmula do contrato | SUMULA | 27/01/2025 | Download |
Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA SAUDE |
Programa: | Atenção Básica |
Projeto/Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 513/2025 |
Valor: | R$ 3.939,65 |
Órgão Adquirente: | GABINETE DO PREFEITO |
Programa: | Execução das Ações do Poder Executivo |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 535/2025 |
Valor: | R$ 6.891,61 |
Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
Programa: | Desenvolvimento Cultural |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA CULTURA |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 540/2025 |
Valor: | R$ 6.616,85 |
Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Programa: | Manutenção das Politicas de Assistência Social |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 544/2025 |
Valor: | R$ 2.937,80 |