| Documento: | Contrato | 
| Número/Ano: | 21/2025 | 
| Modalidade: | Pregão Eletrônico | 
| Processo: | 41/2024 | 
| Tipo: | Fornecimento de Bens | 
| Data da Assinatura: | 19/02/2025 | 
| Data da publicação no Diário Oficial: | 19/02/2025 | 
| Vigência: | 19/02/2025 à 19/02/2026 | 
| Fundamentação Legal: | Art. 28, inc. I, da Lei nº 14.133/21 | 
| Objetivo: | Aquisição de material de expediente, material de escritório e material escolar para as Secretarias Municipais do Município de Alto Alegre/RS. | 
| Contratado: | MEGA PAPELARIA E ESPORTES | 
| CNPJ/CPF: | 24.738.613/0001-99 | 
| Contrato na Integra: | Visualizar | 
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final | 
|---|---|---|---|
| CLAUDETE MORGAN | Gestor | 19/02/2025 | 19/02/2026 | 
| SELMIRO LUIZ DEMAMANN | Gestor | 19/02/2025 | 19/02/2026 | 
| Jocilmar Barbosa da Silva | Gestor | 19/02/2025 | 19/02/2026 | 
| HENRIQUE DALBERTO | Gestor | 19/02/2025 | 19/02/2026 | 
| JONEIS DE MORAS | Fiscal | 19/02/2025 | 19/02/2026 | 
| ROBERTA BORDIGNON DE TOLEDO | Fiscal | 19/02/2025 | 19/02/2026 | 
| ALTEMIR PRATES | Gestor | 19/02/2025 | 19/02/2026 | 
| ANDERSON PAGNUSSAT | Fiscal | 19/02/2025 | 19/02/2026 | 
| FERNANDA ANDREIA SCHMITZ | Fiscal | 19/02/2025 | 19/02/2026 | 
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento | 
|---|---|---|---|---|
| Outros | Súmula do contrato | SUMULA | 20/02/2025 | Download | 
| Outros | Contrato | contrato | 19/02/2025 | Download | 
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | 
| Programa: | Apoio e Gestão Geral da Educação, Cultura e Desporto | 
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 
| Despesa: | GERAL | 
| Empenho: | 859/2025 | 
| Valor: | R$ 0,00 | 
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | 
| Programa: | Apoio e Gestão Geral da Educação, Cultura e Desporto | 
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 
| Despesa: | GERAL | 
| Empenho: | 867/2025 | 
| Valor: | R$ 39,00 | 
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA SAUDE | 
| Programa: | Atenção Básica | 
| Projeto/Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | 
| Despesa: | GERAL | 
| Empenho: | 4853/2025 | 
| Valor: | R$ 255,70 |