Documento: | Contrato |
Número/Ano: | 69/2025 |
Modalidade: | Pregão Eletrônico |
Processo: | 36/2025 |
Tipo: | Serviços |
Data da Assinatura: | 29/05/2025 |
Data da publicação no Diário Oficial: | 29/05/2025 |
Vigência: | 29/05/2025 à 28/05/2026 |
Fundamentação Legal: | Art. 28, inc. I, da Lei nº 14.133/21 |
Objetivo: | Contratação de empresa para futuros e parcelados serviços de lavagem de veículos leves, vans, ambulâncias e micro-ônibus, da frota municipal de Alto Alegre/RS. |
Contratado: | 60.836.879 RONALDO DAL BERTO |
CNPJ/CPF: | 60.836.879/0001-38 |
Contrato na Integra: | Visualizar |
Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
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SANDRA PROVENSI CORAZZA | Gestor | 29/05/2025 | 28/05/2026 |
DALTRO CARDOSO | Gestor | 29/05/2025 | 28/05/2026 |
MAIQUELI SCHAVETOCK FLORENCIO | Gestor | 29/05/2025 | 28/05/2026 |
KARINA KINTSCHNER LUI | Gestor | 29/05/2025 | 28/05/2026 |
SELMIRO LUIZ DEMAMANN | Gestor | 29/05/2025 | 28/05/2026 |
Jocilmar Barbosa da Silva | Gestor | 29/05/2025 | 28/05/2026 |
VILSON CARLOS WERNER | Gestor | 29/05/2025 | 28/05/2026 |
THARLES MUSSKOPF | Gestor | 29/05/2025 | 28/05/2026 |
VANDERSON SCHAVETOCK BATISTA | Fiscal | 29/05/2025 | 28/05/2026 |
FERNANDA ANDREIA SCHMITZ | Fiscal | 29/05/2025 | 28/05/2026 |
THAUALISSON DOS SANTOS MORAES | Fiscal | 29/05/2025 | 28/05/2026 |
JONEIS DE MORAS | Fiscal | 29/05/2025 | 28/05/2026 |
BARBARA DOS SANTOS | Fiscal | 29/05/2025 | 28/05/2026 |
Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
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Outros | Contrato | CONTRATO | 03/06/2025 | Download |
Outros | Súmula do contrato | sumula | 03/06/2025 | Download |
Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
Programa: | Apoio e Gestão Geral da Educação, Cultura e Desporto |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 3685/2025 |
Valor: | R$ 226,00 |
Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
Programa: | Apoio e Gestão Geral da Educação, Cultura e Desporto |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 3686/2025 |
Valor: | R$ 226,00 |
Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
Programa: | Apoio e Gestão Geral da Educação, Cultura e Desporto |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 3687/2025 |
Valor: | R$ 226,00 |
Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
Programa: | Apoio e Gestão Geral da Educação, Cultura e Desporto |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 3688/2025 |
Valor: | R$ 113,00 |
Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
Programa: | Apoio e Gestão Geral da Educação, Cultura e Desporto |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 3689/2025 |
Valor: | R$ 113,00 |
Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
Programa: | Apoio e Gestão Geral da Educação, Cultura e Desporto |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 3690/2025 |
Valor: | R$ 156,00 |
Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
Programa: | Apoio e Gestão Geral da Educação, Cultura e Desporto |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 3691/2025 |
Valor: | R$ 113,00 |
Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
Programa: | Apoio e Gestão Geral da Educação, Cultura e Desporto |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 3692/2025 |
Valor: | R$ 226,00 |
Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA SAUDE |
Programa: | Atenção Básica |
Projeto/Atividade: | Manutenção Vigilância em Saúde - Port. 3750/2024 |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 3751/2025 |
Valor: | R$ 390,00 |
Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
Programa: | Apoio e Gestão Geral da Educação, Cultura e Desporto |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 4039/2025 |
Valor: | R$ 339,00 |