Órgão Adquirente: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||
Fornecedor: | EXPRESSO AZUL DE TRANSPORTES SA | CPF/CNPJ: | 91.158.717/0001-11 |
Data: | 23/08/2018 | ||
Descrição | Unidade | Preço Unitário | Quantidade | Preço Total |
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Despesa com deslocamento | un | 70,20 | 4.00 | 280,80 |
Total | 280,80 |