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Última atualização realizada em 05/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: UNIMED ERECHIM COOPERATIVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 103 Data de lançamento: 10/01/2014
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇOS PRESTADOS PELA UNIMED CONF. CONVÊNIO - MÊS 12/2013 10.461,87 10.461,87

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/01/2014 SERVIÇOS PRESTADOS PELA UNIMED CONF. CONVÊNIO - MÊS 12/2013 10.461,87
20/01/2014 Liquidação de empenho nesta data 10.342,11
20/01/2014 Liquidação de empenho nesta data 119,76
20/01/2014 Pagamento de Empenho nessa Data 10.342,11
20/01/2014 Pagamento de Empenho nessa Data 119,76
TOTAL 10.461,87 10.461,87 10.461,87
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.