Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: DARCI PAULO SOTORIVA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1054 |
Data de lançamento: |
20/03/2014 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS |
Conta de Despesa: |
3390.36.96.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA - PAGAMENTO ANTECIPADO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
5 DIAS E MEIO DE SERVIÇOS DE MECANICO PARA MONTAGEM DE TRATOR JONH DEERE E CARREGADEIRA MICHIGAN |
1.360,00 |
1.360,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/03/2014 |
5 DIAS E MEIO DE SERVIÇOS DE MECANICO PARA MONTAGEM DE TRATOR JONH DEERE E CARREGADEIRA MICHIGAN |
1.360,00 |
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20/03/2014 |
Liquidação de empenho nesta data |
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1.360,00 |
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20/03/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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149,60 |
25/03/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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1.210,40 |
TOTAL |
1.360,00 |
1.360,00 |
1.360,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS |
20/03/2014 |
149,60 |
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Lançada |
TOTAL |
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149,60 |
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