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Última atualização realizada em 03/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: ANA PAULA NAVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1102 Data de lançamento: 21/03/2014
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 DESPESAS DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, PARTICIPAR DO COEGEMAS- AVALIANDO O SUAS - UM OLHAR SOBRE A GESTÃO COMPARTILHADA DOS ENTE FEDERADOS. 190,00 190,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/03/2014 DESPESAS DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, PARTICIPAR DO COEGEMAS- AVALIANDO O SUAS - UM OLHAR SOBRE A GESTÃO COMPARTILHADA DOS ENTE FEDERADOS. 190,00
21/03/2014 Liquidação de empenho nesta data 190,00
25/03/2014 Pagamento de Empenho nessa Data 190,00
TOTAL 190,00 190,00 190,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.