Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: FOLHA PGTO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1137 |
Data de lançamento: |
24/03/2014 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 03/2014. CLARICE E MAGDA. |
1.825,83 |
1.825,83 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/03/2014 |
FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 03/2014. CLARICE E MAGDA. |
1.825,83 |
|
|
25/03/2014 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
1.825,83 |
|
25/03/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
200,84 |
25/03/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
52,59 |
25/03/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
27,55 |
27/03/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
1.544,85 |
TOTAL |
1.825,83 |
1.825,83 |
1.825,83 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS |
25/03/2014 |
200,84 |
|
Lançada |
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FEDERAL |
25/03/2014 |
52,59 |
|
Lançada |
RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO IPE A RECOLHER |
25/03/2014 |
27,55 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
280,98 |
|
|